Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 2.1.1
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Cobros Cliente

C147
 
Beneficio
En esta versión se habilita el campo Cuenta Cliente, al seleccionar la forma de pago que lo requiera, en documentos de Cobros Cliente, cuando se tiene configurada la versión 3.2 del Anexo 20.
 
Configuración
 
Recuerda que para consultar la versión de anexo que estas usando ingresa a la pestaña CONTPAQi COMERCIAL, en Opciones y seleccionar CFDI del menú izquierdo.
 
 
 
 
Al generar un documento de Cobro Cliente con la versión de anexo 3.2, y seleccionar los métodos de pago: Cheque, Transferencia, Tarjeta de crédito, Monedero electrónico, Dinero electrónico, Tarjeta de débito y Tarjeta de Servicio no se mostraba él campo Cuenta Cliente.
 
Versiones anteriores a la 2.1.0
 
Esto generaba que a los atributos NumCtaPago y metodoDePago del XML, se agregara el valor "NoIdentificado".
 
 
Para visualizar el cambio, ingresa a la sección Tesorería, opción Ingresos, selecciona Cobros Cliente y haz clic en Nuevo.
Captura los datos generales del cobro, ejemplo:
 
 
En el apartado Método de pago y referencia, al seleccionar los siguientes métodos de pago: Cheque, Transferencia, Tarjeta de crédito, Monedero electrónico, Dinero electrónico, Tarjeta de débito y Tarjeta de Servicio; se mostrará el campo Cuenta Cliente, dentro de este campo podrás seleccionar la entidad financiera (cuenta bancaria) de acuerdo a las que cliente tenga registradas.
 
 
 
Si el cliente no tiene registrada ninguna cuenta bancaria, podrás capturar los datos solicitados desde el cobro, por medio del botón que se muestra a un lado del campo Cuenta Cliente.
 
 
 
En la ventana Cuenta bancaria, podrás capturar los datos de la entidad financiera, número de cuenta y divisa. Haz clic en Aceptar.
 
 
 
 
Con el campo Cuenta Cliente incorporado al documento de cobro, al generar el XML del documento, en el atributo NumCtaPago se incluirán los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria, y en el atributo metodoDePago la clave correspondiente al Método de Pago asignado.
 
 
 
Importante: Si no se asigna Método de pago y Cuenta Cliente en el documento de cobro cliente, generado en versión 3.2, en el XML se mostrará la leyenda "No Identificado" para estos atributos: