Re-Facturación Para los casos en que una Venta o Pedido ya se Globalizo por Nota, y el cliente requiere que se realice la factura a su nombre, tendrás que Re-Facturar ese documento (Venta o Pedido).
Para este proceso realiza lo siguiente:
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Ventas; en la vista de Ventas identifica el documento del cual el cliente requiere Factura, selecciónalo y haz clic en el botón Generar factura electrónica.
![]() Haz clic en el botón Si al mensaje de confirmación.
![]() Se mostrará un mensaje ¿Deseas timbrar la factura?, si deseas timbrarla en ese momento haz clic en Si.
![]() Una vez que la factura ya fue timbrada.
![]() Deberás generar manualmente una Nota de Crédito para el cliente Público en General.
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Haz clic en el botón CFDI Relacionados, añade el tipo de relación 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados, posteriormente selecciona el CFDI de la Factura Global por Nota, en el que se incluyó la Venta que fue Re-Facturada.
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