En este Service Pack 2 permite crear un documento de Pago a proveedor al seleccionar dos o más Facturas Compra de diferente proveedor y pulsar el botón Pago masivo. Dicho documento se guardará saldando los documentos seleccionados, pero no tendrá un proveedor asignado.
Anteriormente al seleccionar dos o mas Facturas Compra de diferente proveedor y pulsar el botón Pago masivo se generaba el documento y al guardar se mostraba el mensaje "Validación - Tiene que asignar un elemento en la lista (Proveedor)"