Carta Técnica CONTPAQi® Punto de venta 4.0.1
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Procesos de Facturación

C223
 
Beneficio
En esta versión, desde el Administrador de Punto de venta será posible facturar una nota de venta que se haya incluido en una factura global, y localizarla en las facturas que se generaron a partir de la nota de venta.
 
Configuración
Se agregaron los siguientes procesos:
 
 
Video demostrativo
 
 
Consultar Facturas de Notas de venta
Después de ingresar al menú de Procesos y selecciona Consultar Factura de Notas de venta, y elige la nota a consultar.
 
 
Captura la contraseña del certificado y podrás consultar la factura.
 
Facturación de Notas de venta
En este apartado solo visualizarás las notas de venta pendientes por facturar. Esta opción puedes usarla cuando no has realizado la factura global y te solicitan facturar una nota de venta.
Ingresa al menú Procesos, selecciona Facturación de Notas de venta, y elige la nota de venta que deseas facturar.
 
Haz clic en Leer datos del Cliente... y selecciona el cliente al que se le realizará la factura.
Después de seleccionar el cliente presiona el botón Facturar.
     
 
Después de que se realice el proceso con éxito, haz clic en Timbrar/Entregar y posteriormente selecciona el medio de entrega.
 
 
 
Consideraciones
Al realizar la factura de la nota de venta el sistema validará que la forma de pago de la factura sea la misma de la Nota de venta.
Si asignamos una forma de pago diferente a la nota de venta el sistema arrojará el siguiente mensaje.
 
 
Facturación de Notas de venta incluídas en Facturación Global
 
Ingresa al menú Procesos y selecciona Facturación de Notas de venta incluidas en Facturación Global, dentro de la ventana sólo se mostrarán las notas de venta que se anexaron a la factura global. Elige la nota de venta que nuevamente facturarás, pero ahora a un cliente.
En caso de no tener un concepto de Nota de crédito se enviará la ventana para crearlo y configurarlo.
 
Posteriormente, selecciona el concepto creado y el cliente al que se le realizará la factura.
 
 
Presiona el botón Facturar y después haz clic en Timbrar/Entregar.
 
 
 
Nota:
La leyenda de abono, solo se mostrará en el caso de Facturación de Notas de venta incluidas en Facturación Global.
 
 
Captura los datos del certificado y después la información del medio de entrega.
 
 
En la factura que se generó se observa que no tiene saldo el documento y no tiene saldo el cliente:
 
 
La nota de crédito a cliente mostrador se mostrará de la siguiente forma:
 
 
El abono generado al cliente de la factura se muestra así: