Póliza de Egresos Ejemplo de un documento de Pago Proveedor, del cual se incluirá la siguiente información en el documento bancario de CONTPAQi® Contabilidad:
Al generar la póliza de Egresos de tus documentos de Pago Proveedor, y sincronizar las pólizas, se generará el documento bancario:
Consideraciones:
Cuenta bancaria, es la cuenta origen en CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se recomienda darla de alta previamente en el sistema CONTPAQi® Contabilidad, en caso de que no se tenga dada de alta, al sincronizar la póliza se generará en automático con los datos configurados en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
El Tipo de documento será 45 - Egreso Bancario cuando se generen documentos de Pagos Pooveedor, Pagos Empleados o bien de Otros Egresos.
El Folio del documento Bancario será el folio consecutivo configurado en CONTPAQi® Contabilidad.
El campo Paguese a será la entidad asignada en el apartado destino, Proveedores cuando se trate de Pagos Proveedor; Empleados, Acreedores, Deudores, Proveedores, Factoraje cuando se trate de documentos de Pagos Empleados o bien de Otros Egresos.
La Referencia es el campo Ref./ No. Operación capturada en el Egreso de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, en caso de que no se capture información se enviará el ID de operación de comercial (Eje: IDOperacion28).
Método de pago es la Forma de pago seleccionada en el ingreso de CONTPAQi® Comercial Start/Pro. Este se se ajustará a las formas de pago del anexo 24 de CONTPAQi® Contabilidad.
El Banco destino se obtienen de la cuenta bancaria asignada al proveedor y solo se incluirá en los documentos bancarios del sistema CONTPAQi® Contabilidad, cuando la Forma de Pago del documento generado en CONTPAQi® Comercial Start/Pro sea 03- Transferencia electrónica de fondos.
La Cuenta bancaria destino (Cuanta bancaria del proveedor) y solo se incluirá en los documentos bancarios del sistema CONTPAQi® Contabilidad, cuando la Forma de Pago del documento generado en CONTPAQi® Comercial Start/Pro sea 03- Transferencia electrónica de fondos.
No. Cheque, en el caso de que el documento generado en CONTPAQi® Comercial Start/Pro, cuente con Forma de pago 02-Cheque nominativo, y se captura el número de cheque, este se enviara al documento Bancario.
El Tipo de cambio del documento Bancario se obtendrá del tipo de cambio del documento de CONTPAQi® Comercial Start/Pro de acuerdo a la moneda de la cuenta bancaria asignada al ingreso.
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