Caso Práctico Generación de REP con dos nodos de pago
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Menú
Cliente/Proveedor
 
Alta de la entidad financiera Factorante:
 
Paso
Acción
 
1.
Ingresa al menú Catálogos y selecciona Clientes.
 
2.
Haz clic en el botón Nuevo.
 
3.
Captura los datos del cliente (Factor): Código, Nombre, RFC, etc. Selecciona Cliente/Proveedor en el campo Tipo de Cliente, posteriormente habilita la opción Factura a terceros y valida que cambia la leyenda Factoraje financiero.
 
Importante:
 
Si ya se encuentra registrado el proveedor que fungirá como factorante, deberás ingresar al catálogo de Proveedores y configurarlo como Cliente/Proveedor, posteriormente localizarlo en el catálogo de clientes y habilitar la opción Factura a terceros validando que cambia la leyenda a Factoraje financiero.
 
 
 
4.
Finalmente haz clic en Guardar.
 
 
 
Nota:
 
Los clientes (Deudores) no requieren una configuración especial, solo valida que lo tengas correctamente dado de alta en tu catálogo.