Anexo 7
 
El objetivo de este anexo es identificar cuál es el importe que se está solicitando para Devolución del IVA, por parte del SAT al contribuyente, identificando primeramente los gastos que se incurrieron durante el periodo y detallando cada importe base e IVA calculado, por cada una de las tasas permitidas del IVA (16, 0 y Exenta).
 
Posterior a esto, de la misma manera en los desgloses de importes base e impuestos calculados, los ingresos obtenidos durante el mismo periodo. La diferencia de estos dos rubros, deberá reflejar el importe a solicitar como devolución a la autoridad fiscal.
 
 
El reporte se divide en las siguientes secciones:
 
 
 
 
Video del Anexo 7
Consulta el siguiente video para conocer los detalles del reporte, así como la información que genera:
 
 
 
 
 
Recuerda
 
  La plantilla del SAT para este reporte, no cuenta con la información de la tasa 8% por eso es que dicha celda no cuenta con un inciso o letra a diferencia de las demás. Esta tasa es utilizada actualmente, por ello es que se decidió incluirla.
 
  El valor de esta celda es considerado en las celdas: J-Suma de actos o actividades gravados, de la sección Valor de los actos o actividades del periodo, y N-Total de IVA trasladado al contribuyente de la sección IVA Acreditable del periodo.
 
  Algunas celdas no son editables cuando se trata de actualización de datos o datos calculados, las celdas en color azul , no son editables en el formato del SAT, por lo que te recomendarlos no modificarlas ya que contienen fórmulas y se actualizan de acuerdo a lo calculado en las celdas anteriores.
 
  Es importante tomar en cuenta que en el reporte existen celdas en las que el sistema no tiene forma de obtener el dato. Éstas se identifican en color blanco y completamente vacías (no tienen ni siquiera un cero o valor, para que los valores en ellas sean capturados por el usuario).