Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 7.1.0
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Sincronización de Facturas
 
 
El Proceso de sincronización de tu sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro con CONTPAQi® QR se ejecutará de forma automática por medio del Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
 
 
Este proceso consiste en sincronizar la información de tus Facturas registradas en CONTPAQi® QR, para que puedas emitirlas desde tu sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
 
 
Al realizarse la sincronización de facturas en CONTPAQi® Comercial Start/Pro se registrarán los siguientes datos:
 
CONTPAQi® QR
 
CONTPAQi® Comercial Start/Pro
 
 
Solicitud de Factura
Fecha de solicitud de la factura
 
 
 
 
Fecha del documento
 
Documento o factura
Cliente del QR escaneado
Cliente
Ticket
Título
Mesero
Vendedor
Total
Total del documento
Forma de Pago
Forma de Pago
Uso de CFDI QR escaneado
Uso CFDi Receptor
 
 
 
 
Consideraciones:
 
El documento de factura se generará para el concepto que hayas elegido en la configuración general de la empresa para QR Factura, así como el dato del almacén y el producto o servicio asignado.
 
Al crear el documento de Factura se tomará la divisa configurada en las opciones generales de la empresa.
 
En el campo Vendedor se colocará el Mesero asignado desde QR al solicitar la factura.
 
Si el ticket no se tiene como obligatorio en la captura de la solicitud de factura e QR establecimiento, y no se captura información en este campo, dentro del documento en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro se mostrará unidamente el texto Ticket #.
 
 
 Total del documento se asignará de acuerdo al importe asignado en la solicitud de CONTPAQi® QR.
 
Al crear el documento de Factura, el documento tomará por default la siguiente información
 
Datos
Serie = configuración del concepto dentro de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
Folio = configuración del concepto dentro de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
Cantidad del movimiento = 1.
Método de pago = PUE - Pago en una sola exhibición.
Condición de pago = CONTADO.
 
 
El impuesto que tomará el movimiento es el configurado para el Producto o Servicio dentro de su respectivo catálogo.
 
 
 
El Total del documento se asignará de acuerdo con el importe asignado en la solicitud de CONTPAQi® QR.
 
El subtotal y los impuestos del documento se tomarán en base al total asignado en la solicitud de CONTPAQi® QR, realizando un cálculo inverso tomando en cuenta el impuesto asignado en el producto o servicio.
 
Ejemplo, sí el producto tiene configurado un impuesto del 16%, y en la solicitud de Factura desde CONTPAQi® QR se indicó un total de $ 1, 160.00, al generarse el documento en CONTPAQi® Comercial Start/Pro, el movimiento del documento tendrá un IVA de $ 160.00 y un subtotal de $ 1,000.00.
 
 
Importante:
 
Al sincronizar los documentos de CONTPAQi® QR a CONTPAQi® comercial Start/Pro únicamente se considerarán los impuestos Trasladados y Retenidos; no tiene contemplado utilizar impuestos locales.
 
 
 
 
Únicamente se importarán a CONTPAQi® comercial Start/Pro las facturas de CONTPAQi® QR que tengan Estado = Activa.
 
 
Al timbrar una factura en CONTPAQi® comercial Start/Pro la cual proviene de CONTPAQi® QR esta tendrá el estado Emitida.
 
 
Cuando se elimine una factura en CONTPAQi® comercial Start/Pro, la cual proviene de CONTPAQi® QR esta tendrá el estado Cancelada.