Descuadre en la balanza de comprobación.
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Seleccionar reconstrucción de saldos.
3. Seleccionar el ejercicio y periodo en el cual se presenta el descuadre y tipo de cuentas todas:
4. Darle clic en reconstruir y validar que ya no se presente el descuadre.
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Importante:
Nota: Si se presenta con ejercicios que ya fueron cerrados, se tiene que correr desde enero y marcando la casilla, reconstruir póliza de cierre.
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Fuente: