![]() CONTPAQi® Contabiliza![]() Descuadre en la balanza de comprobación en CONTPAQi® Contabiliza.1. Ir al menú de utilerías.
2. Seleccionar reconstrucción de saldos.
![]() 3. Seleccionar el ejercicio y periodo en el cual se presenta el descuadre y tipo de cuentas todas:
![]() 4. Dar clic en reconstruir y validar que ya no se presente el descuadre.
Fuente:
¿Cómo realizar el cierre de ejercicio en CONTPAQi® Contabiliza?1. Ir al menú de Procesos / Cierre del ejercicio.
![]() 2. En la ventana de Cierre del ejercicio, indicar los datos de la cuenta de capital, así como el número de póliza que se desea asignar a la póliza de cierre y presionar clic en el botón de Realizar cierre.
![]() 3. Esperar a que finalice el proceso, una vez finalizado mostrará una ventana indicando que se creó la póliza de cierre correctamente.
![]() 4. Después de dar clic en el botón OK se mostrará la pestaña de Póliza de cierre de ejercicio, en donde se puede validar la información de la póliza recién creada.
![]() Fuente:
¿Cómo realizar la integración entre CONTPAQi® Personia y CONTPAQi® Contabiliza?1. Ir al menú Operación diaria / Catálogos / Tipo de documento / Nóminas emitidas / Configurar.
2. Seleccionar la empresa con la que se realizará la integración.
3. Definir la configuración de segmentos de cuentas; por empleado, departamento o GLOBAL.
4. Definir las cuentas contables en el Detalle de la póliza.
5. Ir a menú Operación diaria / Documentos Administrativos / Nóminas emitidas.
6. Seleccionar el periodo a contabilizar (autorizados y timbrados).
7. Generar las pólizas deseadas.
Fuente:
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