Caso Práctico: ¿Cómo realizar la Facturación de Anticipos?
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Emisión del CFDI de tipo "Egreso" por el importe total
 
El 30 de julio de 2025, la empresa la empresa "ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" emite el CFDI de tipo "Egreso", es decir; el mismo día de la emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación, (aunque no necesariamente debe ser el mismo momento o día) por un valor de $1,000.00, quedando de la siguiente forma.
 
Genera el documento de la Nota de crédito (Egreso), para disminuir el valor del anticipo para no duplicar los ingresos.
 
Paso
Acción
 
 
Al crear dicho documento, agrega una partida y añade el Servicio de "Anticipo de clientes", captura en el campo "Valor unitario" el importe de $1,000 + I.V.A. = $1,160.00.
 
Consideración
 
Recuerda asignar el cliente para empezar con la captura de información.
 
 
 
 
En la pestaña Impuestos, configura el impuesto correspondiente, para este caso el IVA 16% y haz clic en el botón Guardar:
 
 
Importante
 
No olvides llenar la información obligatoria faltante según lo requieras.
 
 
 
 
Desde la pestaña Destalles de la nota de crédito, elige el Método de pago "PUE" y la Forma de pago "Aplicación de anticipos".
 
 
 
 
Luego, dirígete a la pestaña CFDI Relacionados, haz clic en el botón Agregar el UUID, elige la opción "01 - Nota de crédito de los documentos relacionados" en el campo "Tipo de relación" y adiciona el CFDI del anticipo anteriormente creado en el proceso / paso uno (1), después haz clic en el botón "Agregar facturas".
 
 
 
 
Posteriormente, timbra el documento: