Manual de Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro
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Timbrado de N Cobros Cliente en un mismo XML
 
En el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro puedes timbrar varios documentos de Cobro Cliente que pertenezcan al mismo Clientela cual te permitirá timbrar varios documentos de un mismo Cliente y que estos se incluyan dentro del un solo XML.
 
Con el el objetivo de que puedes incorporar distintas formas de pago dentro de un mismo XML, por ejemplo, cuando un documento de factura y el cliente te paga en parcialidades:  con transferencia, otra parte con tarjeta de crédito y otra en efectivo, y deseas que se incluyan en un mismo documento REP.
 
 
Los pasos para realizarlo son los siguientes:
 
 
Paso
Acción
 
Ve a la sección de Tesorería, y haz clic en Cobros Cliente.
 
 
 
Selecciona los documentos que deseas timbrar y que pertenezcan al mismo cliente, posteriormente haz clic en el botón Timbrado N Pagos 1 XML que se encuentra en la pestaña LISTA.
 
 
 
 
Se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en el botón , para continuar con el proceso de timbrado de los documentos.
 
 
 
Al finalizar el el proceso se mostrará la ventana que indica que el documento fue timbrado.
 
 
 
Al consultar el XML generado , podrás validar que se muestra un Nodo de Pago para cada documento seleccionado y cada nodo cuenta con su información correspondiente (Forma de pago, Monto, Importe Pagado, el UUID de los documentos a los que se encuentra asociado cada pago, etc.).
 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones:
 
Este tipo de timbrado no aplica cuando se utiliza Factoraje Financiero.
 
 
Si intentas timbrar documentos que pertenezcan a distintos clientes, no se realizará el timbrado y se mostrará el siguiente mensaje:
 
 
Si en los documento seleccionados se encuentra algún documento que ya haya sido timbrado, no será posible realizar el timbrado de ningún documento y se mostrará el siguiente mensaje:
 
 
si se selecciona únicamente un documento de Cobro Cliente y se timbra por medio del botón: Timbrado N Pagos 1 XML, el proceso de timbrado se realizará de manera normal y solo incluirá el documento seleccionado dentro del XML.
 
Dentro de la ruta que tengas definida en tu empresa para el guardado de los documentos CFDI que emite tu empresa, se generará únicamente un XML, el cual incluirá los datos de los demás documentos de Cobro Cliente que se incluyeron durante el timbrado. por confirmar aun este funcionamiento
 
 
Al intentar cancelar un documento de Cobro Cliente el cual se haya timbrado por medio del botón Timbrado N Pagos 1 XML junto con otros documentos de Cobro Cliente, se mostrará el siguiente mensaje: "El UUID '####' está relacionado con varios pagos. ¿Quiere continuar y cancelar todos los pagos relacionados?, al dar clic en si se cancelaran los pagos relacionados. Aun no esta la versión que trae este mensaje