Nota Técnica IVA 8% en Región Fronteriza Norte
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La tasa de IVA se define por el receptor (Cliente)

Configuración de Clientes
 
 
Importante:
 
Dentro de la RFN la Tasa de IVA la define el Cliente de acuerdo al catálogo ClaveProdServ del SAT.
 
 
 
En este escenario lo mas recomendable es realizar una configuración por Cliente, para ello:
 
 
 
Paso
Acción
Desde el Administrador de Punto de venta, ingresa al menú Configuración, opción Conceptos, y selecciona la Nota de venta a utilizar.
 
Posteriormente desde la pestaña 2. Impuestos y descuentos, podrás realizar la Configuración de impuestos:
 
 
 
Posteriormente haz clic en el botón Guardar.
 
Ingresa al menú Catálogos y elige Clientes.
 
 
Una vez seleccionado el Cliente, ingresa a la pestaña Datos generales y asigna la tasa de IVA que le corresponde.
 
 
 
 
Ingresa a CONTPAQi® Punto de venta y presiona la tecla F2 para seleccionar al Cliente.
 
Una vez seleccionado al Cliente, captura los movimientos desde CONTPAQi® Punto de venta, por lo que la tasa de IVA se calculará con el porcentaje de IVA configurado en el catálogo de Clientes.
 
 
 
 
Paga el documento con las teclas Ctrl + F11 para facturarlo.
 
 
Una vez pagada la Nota de venta, se abrirá la ventana para Facturar la Nota de venta.
Después, dirígete al Administrador de Punto de venta e ingresa al concepto de Factura que se tiene configurado, desde el menú Movimientos / Facturas.
 
Selecciona la factura generada.
 
 
Se mostrará la Nota de venta facturada con el impuesto correspondiente del movimiento.
 
    
 
 
Importante:
 
Deberás realizar este procedimiento en cada uno de tus Productos/Servicios/Paquetes que utilices.