Carta Técnica

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 13.2.3

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Dispersión de pagos en Documentos de gastos
 
Beneficio
Igual que en los módulos Pagar CFDI y Pagar REP, a partir de esta versión en los documentos de gastos también se implementó la opción de generar la dispersión de pagos.
 
Paso
Acción
  Haz clic en el menú Control de gastos y selecciona la opción Documentos de gastos...
  Asigna a la persona responsable del gasto como se observa en la siguiente imagen y presiona el botón Asociar:
  Se abrirá el Visor de Documentos Digitales para que selecciones el CFDI que deseas asociar al documento de gatos, en este caso seleccionamos un CFDI en dólares:
 
Recuerda que al seleccionar el CFDI, este se mostrará en color verde:
 
  Una vez asociado el CFDI, indica el tipo de documento bancario que vas a generar:
 
Especifica la fecha del documento y presiona el botón Aceptar para continuar con la generación del documento.
  Asigna la cuenta bancaria en el documento y presiona el botón Guardar:
 
 
Y como en este caso el CFDI asociado está en dólares y el documento bancario en pesos, el sistema solicitará el tipo de cambio del día por lo que deberás capturarlo y guardarlo presionando nuevamente el botón Guardar.
 
Observa que en la pestaña 5.CFDI, se muestra la dispersión correspondiente considerando el tipo de cambio registrado:
 
 
 
Documento de gastos en pesos con CFDI en pesos
Ahora generaremos un documento de gastos en pasos con CFDI en la misma moneda, presionamos el botón Asociar CFDI para abrir el Visor de Documentos Digitales.
 
Paso
Acción
 
  Haz clic en el menú Control de gastos, selecciona la opción Documentos de gastos...
 
 
  Asigna a la persona responsable del gasto y presiona el botón Asociar CFDI:
 
  
 
  Se abrirá el Visor de Documentos Digitales para que selecciones el CFDI que deseas asociar al documento de gatos, en este caso seleccionamos un CFDI en pesos:
 
 
Recuerda que al seleccionar el CFDI, este se mostrará en color verde:
 
 
  Una vez asociado el CFDI, indica el tipo de documento bancario que vas a generar:
 
 
Especifica la fecha del documento y presiona el botón Aceptar para continuar con la generación del documento:
 
   Asigna la cuenta bancaria en el documento y presiona el botón Guardar:
 
 
Y observa que en la pestaña CFDI, se muestra la dispersión correspondiente considerando el tipo de cambio registrado:
 
 
 
Toma nota
 
  • Al generar la dispersión de las facturas y documentos de pago o REP en los documentos de gastos, se manejan las mismas reglas y funcionalidad que en la generación de documentos bancarios.
 
Recuerda que en este proceso no puedes combinar monedas extranjeras distintas, por ejemplo dólares y euros.