Estructura de BDD

CONTPAQi®

Contabilidad-Bancos
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Índice
Cheques.- Tabla de Cheques
 
Descripción
Esta tabla contiene la información referente a los cheques registrados en la empresa.
 
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción del campo
1
  Id
I
Número identificador del registro.
 
2
 
  RowVersion
 
I
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3
IdDocumentoDe
I
Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
 
4
 
TipoDocumento
 
V
Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
5
Folio
V
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
6
Fecha
D
Fecha de emisión del documento.
7
Ejercicio
I
Ejercicio del documento bancario.
8
Periodo
I
Periodo del documento bancario.
9
FechaAplicacion
D
Fecha de aplicación del documento.
10
EjercicioAp
I
Ejercicio de aplicación.
11
PeriodoAp
I
Periodo de aplicación.
12
CodigoPersona
V
Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
13
Beneficiario/Pagador
V
Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
14
IdCuentaCheques
I
Identificador de la cuenta bancaria.
 
15
 
NatBancaria
 
I
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
1 = Sin naturaleza
2 = Abono Bancario
 
16
 
Naturaleza
 
I
Naturaleza contable
0 = Abono
2 = Cargo
17
CodigoMoneda
V
Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
 
18
 
CodigoMonedaTipoCambio
 
V
Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
19
TipoCambio
F
Tipo de cambio asignado al documento bancario.
20
Total
F
Importe total aplicado al documento bancario.
21
Referencia
V
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
22
Concepto
V
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
23
EsImpreso
B
Indica si un documento ha sido impreso o no.
24
EsCancelado
B
Indica si el cheque está cancelado.
25
EsAutorizado
B
Indica si el cheque ha sido autorizado.
 
26
 
EsConciliado
 
B
Indica si el documento esta conciliado:
True = Conciliado
False = Aun no se concilia
27
EsDevuelto
B
Indica si el cheque está devuelto.
28
EsAsociado
B
Indica si el documento está asociado a AdminPAQ®.
29
EsParaAbonoCta
B
Indica si al imprimir un cheque se debe imprimir la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario".
30
UsuAutoriza
V
Código del usuario que autorizó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
 
31
 
UsuAutorizaPresupuesto
 
V
Código del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
32
IdMovEdoCta
I
Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria.
33
Prioridad
V
Indica el orden de importancia del documento.
Varchar: 20 caracteres.
34
IdIngresoNoDepDestino
I
Identificador del Ingreso No depositado que fue traspasado a partir del cheque.
35
EjercicioPol
I
Ejercicio de la póliza.
36
PeriodoPol
I
Periodo de la póliza.
37
TipoPol
I
Tipo de póliza.
38
NumPol
I
Número de póliza.
39
PosibilidadPago
I
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta, 1 = Media, 2 = Baja
 
40
 
EsProyectado
 
B
Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado, no afecta saldos
False = Real, afecta saldos
41
IdPoliza
I
Identificador de la póliza asignada al documento cuando no ha sido devuelta.
 
 
 
 
 
 
42
 
 
 
 
 
 
Origen
 
 
 
 
 
 
I
Sistema Origen que creó el registro:
 
 5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQi® Contabilidad
201 = CONTPAQi® Bancos
202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica
203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva
204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de Bancos a Bancos.
205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows.
206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor.
43
IdDocumento
I
Identificador del Documento.
44
EjercicioPolOrigen
I
Ejercicio de la Póliza Origen de un documento cancelado o devuelto.
45
PeriodoPolOrigen
I
Periodo de la Póliza Origen de un documento cancelado o devuelto.
46
TipoPolOrigen
I
Tipo de la póliza Origen de un documento cancelado o devuelto.
47
NumPolOrigen
I
Número de la Póliza origen de un documento cancelado o devuelto.
48
IdPolizaOrigen
I
Identificador de la Póliza origen de un documento cancelado o devuelto.
 
49
 
EsAnticipo
 
B
Indica si es anticipo para AdminPAQ®
0 = No
1 = Si
 
50
 
EsTraspasado
 
B
Indica si el cheque fue traspasado.
0 = No
1 = Si
51
PolizaAgrupada
B
Indica si hace referencia a una póliza agrupadora.
52
UsuarioCrea
V
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
53
UsuarioModifica
V
Indica el último usuario que modificó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
 
54
 
tieneCFD
 
B
Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI.
True = Tiene CFD asociado
False = No tiene CFD asociado
55
Guid
V
Identificador global único.
Varchar: 36 caracteres.
 
56
 
CuentaDestino
 
V
Cuenta destino del receptor del pago.
Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas.
Varchar: 30 caracteres.
57
BancoDestino
I
Banco destino del receptor del pago
Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas.
 
58
 
OtroMetodoDePago
 
V
Valor para expresar el método de pago de acuerdo al catálogo de métodos de pago del SAT.
Varchar: 2 caracteres.
59
UUIDRep
V
UUID del REP.
 Varchar: 36 caracteres.
60
NodoPago
I
Número del nodo de pago que está en el REP.
 61
  NumAsoc
  I
  Número de CFDI asociados al documento bancario.
 Nota: "Contador" requerido para informar si el documento bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.