Descuadre en la balanza de comprobación en CONTPAQi® Contabiliza.
1. Ir al menú de utilerías.
2. Seleccionar reconstrucción de saldos.
3. Seleccionar el ejercicio y periodo en el cual se presenta el descuadre y tipo de cuentas todas:
4. Dar clic en reconstruir y validar que ya no se presente el descuadre.
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Nota:
Si se presenta con ejercicios que ya fueron cerrados, se tiene que correr desde enero y marcando la casilla, reconstruir póliza de cierre.
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Fuente:
¿Cómo realizar el cierre de ejercicio en CONTPAQi® Contabiliza?
1. Ir al menú de Procesos / Cierre del ejercicio.
2. En la ventana de Cierre del ejercicio, indicar los datos de la cuenta de capital, así como el número de póliza que se desea asignar a la póliza de cierre y presionar clic en el botón de Realizar cierre.
3. Esperar a que finalice el proceso, una vez finalizado mostrará una ventana indicando que se creó la póliza de cierre correctamente.
4. Después de dar clic en el botón OK se mostrará la pestaña de Póliza de cierre de ejercicio, en donde se puede validar la información de la póliza recién creada.
Fuente:
¿Cómo realizar la integración entre CONTPAQi® Personia y CONTPAQi® Contabiliza?
1. Ir al menú Operación diaria / Catálogos / Tipo de documento / Nóminas emitidas / Configurar.
2. Seleccionar la empresa con la que se realizará la integración.
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Nota:
La empresa de CONTPAQi® Personia debe tener el mismo RFC que la empresa de CONTPAQi® Contabiliza, y no será posible modificar la empresa.
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3. Definir la configuración de segmentos de cuentas; por empleado, departamento o GLOBAL.
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Nota:
Una vez configurado no será posible modificar la estructura de la cuenta.
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4. Definir las cuentas contables en el Detalle de la póliza.
5. Ir a menú Operación diaria / Documentos Administrativos / Nóminas emitidas.
6. Seleccionar el periodo a contabilizar (autorizados y timbrados).
7. Generar las pólizas deseadas.
Fuente: