Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 4.3.0
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Escenario 2
 

Varias facturas con una nota de crédito y un pago.

 
 
Crearemos tres facturas, asignándoles la forma y método de pago correspondiente
 
 
Posteriormente timbra las Facturas por el importe deseado.
 
 
 
 
Factura #1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factura #2
 
 
 
 
 
 
 
 
Factura #3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este ejemplo; se generará una Nota de crédito, con una Forma de pago.
 
Se podrán saldar las facturas anteriormente creadas y timbradas, dejando un importe pendiente en cada documento.
 
 
 
 
Salda parcialmente la Factura #1
 
 
Salda parcialmente la Factura #2
 
 
Salda parcialmente la Factura #3
 
Asigna el Tipo de relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados, y posteriormente relaciona la nota de crédito a los documentos CFDI.
 
 
Crea un REP, por el resto del Saldo total pendiente de las facturas.
 
 
 
Salda las facturas correspondientes.
 
 
Salda la Factura #1
 
 
Salda la Factura #2
 
 
Salda la Factura #3
 
 
Agrega la Forma de pago en el documento de Pago desde la pestaña 5 Información Adicional.
 
 
 
 
Timbra el REP, y se visualizará la opción Incluir notas de crédito.
 
 
 
Importante:
 
En caso de que se presente el siguiente mensaje, se deberá revisar que tenga asignada una Forma de pago en la Nota de crédito relacionada al pago:
 
En el escenario donde, la Nota de crédito esté timbrada y no esté asignada la Forma de pago, se deberá cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
 
 
 
 
En el XML se generará con el nodo del Pago y otro de la Nota de crédito: