Caso Práctico Generación de REP con dos nodos de pago
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Generación de REP aplicando factoraje financiero a varias facturas
 
La empresa “Manufacturera S.A. de C.V.” le genera ventas a las siguientes empresas:
 
 
Para recuperar capital más rápido, la empresa “Manufactura S.A. de C.V.” se presenta en la empresa Factor “Financiera S.A.” para establecer un contrato de factoraje financiero, en donde se llega el acuerdo que “Financiera S.A.” le cobrará una comisión del 10% por cada factura, equivalente a los siguientes importes:
 
·    
En ese momento “Financiera S.A” le emite una factura por cada comisión cobrada a “Manufactura S.A. de C.V.” forma de pago 17-Compensación, posteriormente le realizar una transferencia electrónica de fondos por $ 607,451.40.
    
Manufactura S.A. de C.V.” le tendrá que emitir un REP a “Financiera S.A.”  detallando los importes de la transferencia bancaria y el importe por cada una de las compensaciones, mostrándose de la siguiente forma:
 
Forma de pago
Moneda pago
UUID Factura cliente
Saldo anterior
Pagado
Saldo insoluto
03 - Transferencia electrónica de fondos
MXN
4C3A1302-8FCB…
$249,980.00
$224,982.00
$24,998.00
17 - Compensación
MXN
4C3A1302-8FCB…
$24,998.00
$24,998.00
$0.00
03 - Transferencia electrónica de fondos
MXN
1A0C3625-223C…
$149,988.00
$134,989.20
$14,998.80
17 - Compensación
MXN
1A0C3625-223C…
$14,998.80
$14,998.80
$0.00
03 - Transferencia electrónica de fondos
MXN
77FCBBC1-B7F3…
$274,978.00
$247,480.20
$27,497.80
17 - Compensación
MXN
77FCBBC1-B7F3…
$27,497.80
$27,497.80
$0.00
 
Para realizar el proceso de factoraje financiero en el sistema, primero debes dar de alta a cada uno de los clientes y emitir cada factura con los siguientes importes:
 
 
 
Proceso de Factoraje financiero:
 
 
 
Paso
Acción
 
1.
Captura el documento de Compra para  “Financiera S.A.”  por el importe de todas las comisiones $ 67,494.60.
 
Ve al menú Adicionales y selecciona la opción Factoraje financiero; o presiona las teclas Alt + F4.
 
2.
Seleccionar el Concepto abono facturas (Ejemplo:Pago Factoraje), asigna la Fecha Abono y la Hora abono en la que se generará el pago (REP).
Captura la Comisión correspondiente a cada documento de Factura, y el importe de Pago por cada una de ellas.
 
 
Una vez asignados y capturados los datos correspondientes, haz clic en Aceptar (se creará el REP).
Se mostrará el siguiente mensaje: El proceso se realizó con éxito, haz clic en Aceptar.
 
Podrás validar el Folio del documento de pago generado.
 
 
3.
Consultar el documento de Pago generado, podrás validar que cuenta con la etiqueta Factoraje Financiero.
 
Recuerda:
 
Para consultar los documentos de Pago del cliente, debes ingresar al menú Movimientos / Clientes / Abonos del Cliente y seleccionar el concepto deseado.
 
 
Haz clic en el botón Información Adicional.
 
 
En el campo Referencia que se encuentra en el apartado REFERENCIA Y OBSERVACIONES, podrás comprobar que el pago está relacionado a la compra.
 
Asigna la Forma de Pago, por ejemplo, 03-transferencia electrónica de fondos y haz clic en Aceptar.
Una vez que hayas validado la información y capturado los datos correspondientes, Timbra el documento.
 
4.
Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.